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pg电子2012年部门财政预算情况

2013-03-08

一、单位概况

市残疾人联合会主要职能是:协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划;从事残疾人社会保障和残疾人康复、辅具配送、教育、就业及培训、托养等服务,以及开展残疾人文化、艺术、体育、法律援助等工作;协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划;指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

市残疾人联合会本部机关设有3部1室;下属事业单位财政拨款3家,行政事务编制23人,事业编制42人,全系统2012年预算安排3,428万元。

二、预算收支

(一)预算收入情况

2012年总收入3,428万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入3,428万元。

(二) 预算支出情况 

2012年市pg电子系统预算支出3,428万元,其中:基本支出1,257万元;项目支出2,171万元。按政府支出功能分类科目划分为:

1、残疾人事业3,401万元,其中:基本支出1,230万元;项目支出2,171元。

2、行政事业单位离退休27万元,主要用于离退休人员的离退休费发放。

(三)预算收支增减情况

市残疾人联合会系统2012年总收支比上年(同口径)增加了3%,对比2011年预算批复数3,325万元增加了103万元。增加主要原因:全国残运会残疾人奖金、残疾人文化活动和无障碍建设督导等经费。

(四) 项目支出具体安排情况

      单位:万元
项目支出(按支出类别) 2011年预算 2012年预算 比上年增减%
1.残疾人康复精神预防经费 420 418 -0.5
2.残疾人文体、节日活动经费 255 301 18
3.残疾人慰问、无障碍督导经费 154 168 9
4.组织建设、专门协会、社区及其他经费 266 280 5
5.残疾儿童教育康复训练经费 330 317 -3.9
6.残疾人辅助器具评估配送服务经费 290 298 2.8
7.残疾人劳动就业培训专项 121 109 -9
8.残疾人就业基地经费 250 250  
9、预算准备金   30  
项目支出总计 2086 2171 4

       附件:1、收支预算总表
             2、财政预算内拨款支出预算表

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